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盘锦检验检测中心2025年度部门决算公开

发布时间:2026-08-31 浏览次数:13

 

   

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

盘锦检验检测中心,为市政府直属公益性事业单位,机构规格为县处级。其主要职责如下:
  (一)承担生产加工、流通、餐饮服务等环节食品(含保健食品)的检验检测职责,完成市场监督、卫生计生等行政部门的指令性检验检测任务。
  (二)承担农产品、粮油、畜产品、兽药饲料、水产品、渔药及渔用饲料检验检测职责,完成农产品质量监督、粮油质量监督、动物监督、畜产品安全执法、海洋渔业质量监督等部门的指令性检验检测任务。
  (三)承担药品、化妆品的检验检测职责,完成市场监督管理部门指令性检验检测任务。
  (四)承担生活饮用水、职业放射卫生、环境卫生、学校卫生、消毒产品及消毒效果、医疗器械、人及动物疫病防控、卫生应急等公共领域的检验检测职责,完成水利、卫生计生、动物监督等行政部门的检验检测任务。

)负责全市从业人员、职业人员、驾驶人预防性健康体检,发现各类职业禁忌症。

)开展食品、药品、化妆品、保健食品、农产品、水产品、畜产品、兽药饲料、渔药及渔用饲料,人及动物疫病防控、公共卫生等领域技术咨询服务、委托检验检测、科学研究及检验人员技术培训等工作。

)负责本部门、本行业数据搜集、挖掘、整理、分析、研究、评估和预测上报工作;负责与市智慧城市运行管理中心(市大数据管理中心)建立数据对接等工作。

)承担市委、市政府交办的其他工作。
    二、机构设置情况

根据上述职责,盘锦检验检测中心设4个内设机构(相当于正科级):

1.综合管理科

负责党群和纪检工作;负责文电、会务、信息、财务、用品采购、设备维修、后勤保障、新闻宣传和健康教育等工作;负责各类突发应急处置的组织和调度工作;负责机构编制、人事管理、离退休干部服务等工作。

2.科研服务科

负责与相关业务主管部门沟通,制定检验检测计划,完成各部门指令性检测任务;负责科研项目和科研专题的规划和实施工作;负责检验检测业务市场的开拓工作;负责与共建高校的科研合作工作;负责业务培训工作

3.质量管理科

负责建立并有效运行检验检测质量管理体系工作;负责处理检验检测相关的各类申诉工作;负责各类样品受理、分配、调度及检测报告的编制、审核和发放工作。

    4).对外联络科

负责了解检验检测市场服务需求,分析市场竞争走势,对中心发展与竞争战略提出建议;负责与业务主管部门沟通,并加强市场开拓等工作;负责中心对外检验检测服务投标工作;负责建立重点客户档案,对客户信息进行管理。

科长职数4名、副科长职数4名。

盘锦检验检测中心无下属二级单位

 

、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦检验检测中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括:盘锦检验检测中心

 

第二部分 2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计3,143.35万元,包括

1.财政拨款收入1,080.98万元,占收入总计的34.39%。其中:一般公共预算财政拨款收入1,080.98万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入2,034.66万元,占收入总计的64.73%。主要是从业人员体检、职业体检、职业放射卫生检测、食品药品检测、农产品检测等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余27.72万元,占收入总计的0.88%。主要是以前年度非财政拨款结转结余,本年用于弥补收支差

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少84.15万元,下降2.61%。主要原因本年人员类经费支出减少,收入相应减少

(二)支出总计3,143.35万元,包括

1.基本支出1,108.70万元,占支出总计的35.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出922.31万元;商品和服务支出183.56万元;对个人和家庭的补助2.83万元。

2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出2,034.66万元,占支出总计的64.73%。主要包括人员经费、各类项目等业务支出。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少55.62万元,下降1.74%。主要原因本年人员类经费支出减少

(三)年末结转和结余0.00万元

与上年相比,今年结转结余减少0.80万元,下降100.00%。主要原因单位上缴本级财政非财政拨款结转,2025年末,单位无结转和结余

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款支出1,080.98万元,其中:基本支出1,080.98万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少208.40万元,下降16.16%,主要原因:本年人员经费支出减少、暂未支付办公取暖费、本级财力没有安排项目支出等。与年初预算相比,2025年度财政拨款支出完成年初预算的100.55%,其中:基本支出完成年初预算的100.55%,项目支出完成年初预算的0.00%。

二)一般公共预算财政拨款支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,080.98万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.社会保障和就业支出69.52万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.15万元,主要是退休人员取暖费、报刊费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.21万元,主要是在职人员机关养老保险缴费等支出。完成年初预算的104.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受普调工资政策影响,缴费基数调整

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)5.61万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出。完成年初预算的104.66%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行中有追加的支出

4)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2.78万元,主要是残疾人保障金缴费等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.77万元,主要是失业保险缴费等支出。完成年初预算的104.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整

2.卫生健康支出969.30万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)587.26万元,主要是财政拨款部分的人员经费和公用经费等支出。完成年初预算的104.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行中有追加的人员类支出等

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)22.38万元,主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的104.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整

3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)359.66万元,主要是大额医疗保险缴费等支出。完成年初预算的93.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际执行时,缴费基数减少

3.住房保障支出42.16万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.16万元,主要是在职人员公积金缴费等支出。完成年初预算的104.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.00万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是本部门严格按照年初预算执行比上年减少1.00万元,下降9.09%,主要是厉行节约,严控“三公”经费支出规模。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费10.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。决算数与预算数相等,均为零万元,主要是本部门2025年度无因公出国(境)费预算安排和实际执行支出2025年参加出国(境)团组0个,累计0人次2025年因公出国(境)费与上年持平,均为零万元,主要是本部门2025、2024年均无因公出国(境)费实际执行

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。决算数与预算数相等,均为零万元,主要是本部门2025年度无公务接待费预算安排和实际执行支出2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2025年公务接待费与上年持平,均为零万元,主要是本部门2025、2024年均无公务接待事项

3.公务用车购置及运行费10.00万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行比上年减少1.00万元,下降9.09%,主要是压减公务用车使用费用等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.00万元,主要用于车辆保险、燃油费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,080.98万元,其中:人员经费925.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;公用经费155.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费支出情况

2025年机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),与上年持平均为零万元,主要是盘锦检验检测中心为事业单位,按照机关运行经费定义,2025、2024年度均为零

(二)政府采购支出情况

2025年政府采购支出总额463.27万元,其中:政府采购货物支出247.52万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出215.75万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,

1.房屋情况:房屋面积8175.26平方米,价值1657.61万元。

2.车辆情况:共有车辆10辆,价值257.38万元。其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)12台(套)。

(四)预算绩效情况

 

1.部门整体绩效自评情况:

2025年度根据预算绩效管理要求,盘锦检验检测中心组织开展部门整体绩效自评工作,涉及资金1973.43万元,自评得分83.32分。
    详见附件《部门(单位)整体绩效自评表》。
    2.项目绩效自评情况
    2025年度,盘锦检验检测中心对部门项目开展项目绩效自评工作,详见附件《预算项目(政策)绩效自评表》。
    3.部门重点评价情况
    2025年度,盘锦检验检测中心没有对本部门项目开展部门重点评价工作。
    4.财政重点评价情况
    2025年度,盘锦市财政局未对盘锦检验检测中心的项目开展财政重点评价工作

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

16.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。
    17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位的离退休经费。
    18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
    21.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
    22.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
    23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。
    24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    27.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目.
    28.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    29.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
    30.对个人和家庭补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
    31.资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
    32.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
    33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

35.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项):反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

 

第四部分2025年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,080.98

一、一般公共服务支出

32

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

2,034.66

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

134.25

 

9

 

九、卫生健康支出

40

2,924.82

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

84.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,115.63

本年支出合计

58

3,143.35

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

27.72

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,143.35

总计

62

3,143.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

收入决算表

公开02表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,115.63

1,080.98

 

 

2,034.66

 

 

208

社会保障和就业支出

134.26

69.52

 

 

64.74

 

 

20805

行政事业单位养老支出

126.90

64.97

 

 

61.93

 

 

2080502

事业单位离退休

3.20

3.15

 

 

0.05

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.37

56.21

 

 

56.16

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.33

5.61

 

 

5.72

 

 

20811

残疾人事业

2.78

2.78

 

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.78

2.78

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.58

1.77

 

 

2.81

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

4.58

1.77

 

 

2.81

 

 

210

卫生健康支出

2,897.11

969.30

 

 

1,927.80

 

 

21004

公共卫生

2,491.67

587.26

 

 

1,904.40

 

 

2100499

其他公共卫生支出

2,491.67

587.26

 

 

1,904.40

 

 

21011

行政事业单位医疗

405.44

382.04

 

 

23.40

 

 

2101102

事业单位医疗

44.14

22.38

 

 

21.76

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

361.30

359.66

 

 

1.64

 

 

221

住房保障支出

84.28

42.16

 

 

42.12

 

 

22102

住房改革支出

84.28

42.16

 

 

42.12

 

 

2210201

住房公积金

84.28

42.16

 

 

42.12

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

支出决算表

公开03表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,143.35

1,108.70

 

 

2,034.66

 

208

社会保障和就业支出

134.26

69.52

 

 

64.74

 

20805

行政事业单位养老支出

126.90

64.97

 

 

61.93

 

2080502

事业单位离退休

3.20

3.15

 

 

0.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

112.37

56.21

 

 

56.16

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.33

5.61

 

 

5.72

 

20811

残疾人事业

2.78

2.78

 

 

 

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.78

2.78

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.58

1.77

 

 

2.81

 

2089999

其他社会保障和就业支出

4.58

1.77

 

 

2.81

 

210

卫生健康支出

2,924.83

997.02

 

 

1,927.80

 

21004

公共卫生

2,519.39

614.98

 

 

1,904.40

 

2100499

其他公共卫生支出

2,519.39

614.98

 

 

1,904.40

 

21011

行政事业单位医疗

405.44

382.04

 

 

23.40

 

2101102

事业单位医疗

44.14

22.38

 

 

21.76

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

361.30

359.66

 

 

1.64

 

221

住房保障支出

84.28

42.16

 

 

42.12

 

22102

住房改革支出

84.28

42.16

 

 

42.12

 

2210201

住房公积金

84.28

42.16

 

 

42.12

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,080.98

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

69.52

69.52

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

969.30

969.30

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

42.16

42.16

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,080.98

本年支出合计

59

1,080.98

1,080.98

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,080.98

总计

64

1,080.98

1,080.98

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,080.98

1,080.98

 

208

社会保障和就业支出

69.52

69.52

 

20805

行政事业单位养老支出

64.97

64.97

 

2080502

事业单位离退休

3.15

3.15

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.21

56.21

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

5.61

 

20811

残疾人事业

2.78

2.78

 

2081199

其他残疾人事业支出

2.78

2.78

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.77

1.77

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.77

1.77

 

210

卫生健康支出

969.30

969.30

 

21004

公共卫生

587.26

587.26

 

2100499

其他公共卫生支出

587.26

587.26

 

21011

行政事业单位医疗

382.04

382.04

 

2101102

事业单位医疗

22.38

22.38

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

359.66

359.66

 

221

住房保障支出

42.16

42.16

 

22102

住房改革支出

42.16

42.16

 

2210201

住房公积金

42.16

42.16

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

922.31

302

商品和服务支出

155.84

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

232.41

30201

  办公费

4.26

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

18.61

30203

  印刷费

1.06

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30204

  手续费

0.01

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

4.40

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

183.51

30206

  电费

115.00

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

56.21

30207

  邮电费

3.50

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

5.61

30208

  取暖费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

22.38

30209

  物业管理费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30211

  差旅费

2.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

361.43

30212

  因公出国(境)费用

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

42.16

30213

  维修(护)费

0.54

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30214

  租赁费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30215

  会议费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2.83

30216

  培训费

1.50

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30217

  公务接待费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

2.83

30218

  专用材料费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30224

  被装购置费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30225

  专用燃料费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30226

  劳务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30227

  委托业务费

0.44

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30228

  工会经费

10.34

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30229

  福利费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30231

  公务用车运行维护费

10.00

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30239

  其他交通费用

 

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30240

  税金及附加费用

 

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30299

  其他商品和服务支出

2.78

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

925.14

公用经费合计

155.84

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:辽宁省盘锦检验检测中心

 

单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

10.00

10.00

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

10.00

10.00

其中:(1)公务用车运行维护费

10.00

10.00

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

第五部分 附件

 

部门(单位)整体绩效自评表

2025年度

部门(单位)名称

160012盘锦检验检测中心-211100000

部门年初预算收入金额

1973.43

部门年初预算支出金额

1973.43

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

基本支出人员经费(其他)

0

0

0.00%

8

0

基本支出公用经费(保运转)

158.28

155.83

98.45%

8

7.87

基本支出公用经费(其他)

0

0

0.00%

8

0

基本支出人员经费(刚性)

478.20

455.16

95.18%

8

7.61

基本支出人员经费(保工资)

471.53

469.97

99.67%

8

7.97

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

依托中心技术优势,不断开拓市场、持续优化营商环境

全面完成年度目标任务和经济指标,为全市经济社会高质量发展作出了积极贡献。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

4

4

 

 

 

 

 

 

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

4

4

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

99

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

99

1

4

4

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

99

1

4

4

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算执行率

=

100

%

98

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

95

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

95

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

社会效益

检验检测认证服务供给水平提升度

 

水平提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

经济效益

技术合同成交额

>=

2100

亿元

2100

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

职工群众满意率

>=

99

%

97

0.98

6.6

6.468

 

围绕企业与群众需求,提升线上、线下服务效能,压缩检测周期,以精准检测助力企业增效。

 

 

 

制度保障:围绕企业与群众需求,提升线上、线下服务效能,压缩检测周期,以精准检测助力企业增效。

可持续性

体制机制改革

完善内控制度

 

加强完善

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

体制改革成效

 

平稳进行

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

83.32

盘锦检验检测中心2025年度预算项目(政策)绩效自评表

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